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        民國(以下同)一○四年度全球經濟緩步復甦,惟以中國大陸為首之新興經濟體因結構調整、需求不振等因素導致成長趨緩,以地緣政治風險對全球金融市場及原物料價格等產生較大之衝擊,更增添全球經濟之不確定性。在全球各地區碳黑供過於求的情勢仍未改變下,使得一○四年度的營業實績與獲利未能超越一○三年實績,本公司仍本著以「成果導向」、「精、簡、準」之理念為根本,勵行「擁抱改變、熱情學習」的變革管理,以降低成本、提高生產力、改進作業效率並持續開拓新市場,戮力為股東創造最高利益為目標。謹就一○四年經營績效報告如下:
一、生產方面: 主要核心事業碳煙總產量為42.7萬噸。
二、銷售方面:  
  個體:營業收入為新台幣(以下同)40億9,175萬元。
合併:營業收入為168億5,146萬元。
三、營運結果:
  個體:稅後淨利8億5,064萬元,較去年同期減少67%,年度預
            算達成率79%。
合併:稅後淨利7億2,656萬元,較去年同期減少71%,年度預
            算達成率72%。
四、研發情況:

將持續朝向“節能、減碳、環保”的方向,提昇生產的效率,開發特殊用途碳煙,並進一步引進節能降耗的生產設備以提升整體競爭力。

        展望一○五年,主要核心碳黑事業美國對大陸輪胎執行雙反對當地市場尚未見有顯著的正面影響;中國及印度市場因經濟放緩、對美國出口輪胎受阻,市場對炭黑需求疲軟,供過於求造成價格競爭更為激烈;台灣則因國際油價下跌,成本競爭力有所提升,但低價進口碳煙仍為經營環境困難之挑戰。為提升獲利,本公司將整合集團技術、各廠生產標準化具利基之產品、取得具競爭力之油源、拓展外銷市場及非輪胎產業產品,以全產全銷,追求最大獲利為目標。另生技及電子事業亦積極開發新產品,以提升產能及營收,創造更高的營收利潤回報股東的支持。

        一O五年度合併營運目標擬訂為碳煙產銷量約45萬噸。

        謹此報告,尚祈各位股東、各界賢達時加鞭策,毋任是幸。